12月5日の情報満載!12月5日なら?
ガソリン代の計上日
月使用のガソリン代の請求書27,000円のことでお伺いします。使用期間の翌月(11月)の27日に普通預金から引落になっているのですが、資金不足のため引き落とされませんでした。本来なら11月27日に未払費用計上
事業所得と給与所得の区分について
と思っているのですが、その場合に、事業所得の計算の分の必要経費、例えばガレージの賃料やトラックの減価償却費、ガソリン代、高速料金などの営業費用は、一年分、計上してもよいのでしょうか?そう
仕訳教えてください!!(2)
の車のガソリンや高速道路料金をクレジットカードで支払っています。そんな時は、どうしたらいいですか?例えば・・11/4¥4000(ガソリン代)11/8¥3970 (ガソリン代)11/20¥4046(ガソリン代)11/28¥4071(ガソリン代)10
交通費
自宅で開いているのですが発表会やコンクール、指導者のセミナーなどに行く車での交通費、駐車料金なども、経費として落とせるんですよね?その場合、どのように計算すればいいのでしょう。ガソリン代を出せばいいんですか?全く無知
振替伝票記帳、これで合っていますか??
ているか教えて頂けませんでしょうか?よろしくお願いいたします。ガソリン代を現金で支払い、それを年末にまとめて記帳自家用分20%・社用80%です。日付借方貸方適用↓↓↓↓12/31事業主貸消耗品費自家用ガソリン代10万の80%
医療費控除の交通費(ガソリン代)について
医療費控除の交通費(ガソリン代)について友人の子どもが遠方の病院に通院しています。近くにその子の病気を診て下さる専門医がおらず、またそういった意味では最寄の病院です。通院には自家用車を使用しており、高速を使用して2時間以上かかります。私どもの住んでいる地域は非常に田舎で、公共交通機関を使っての通院と言うのは考えられません、というか、ほとんど不可能に近いです。朝、始発で出発したとしてバス1時間、電車2時間半、バス1時間と、乗り換えの時間を考えると病院に着くのは夕方近くになってしまいます。そもそも本数が少なく、乗り継ぎのため1時間近く待ち合わせなんてことも普通にあります。さて、ここからが質問ですが、医療費控除の交通費のうち、自家用車によるものは計上できない事になっていますが、以上のような事情がある場合でも例外はありえないものなのでしょうか?自家用車の代わりに、公共交通機関を使用した事にして計上するというのは、認められるのでしょうか?でも、そうすると今度は、どうみても日がえり不可能と言うか実質的に公共交通機関での通院は不可能というのは明白なので、税務署から問い合わせがあったりするのでしょうか?通院は多いときは週1回のペースで行っているそうです。高速代はともかく、(でも高速を使用しないと3~4時間かかってしまい現実的に通院困難なのですが)ガソリン代だけでも何とかならないものなのでしょうか?算定の基準を決める以上、どこかで線引きが必要というのはわかるのですが、近所の病院へ通院する数百円のバス代や電車賃は認められるのに、遠方の病院への通院する場合のガソリン代が認められないというのは、理不尽な気がしますが、そういうものなのでしょうか?ご存知の方、また経験者の方、いらっしゃいましたら教えてください。
個人事業主、青色申告の帳簿記入方法について。今年の1月1日から個人事業主になり....
個人事業主、青色申告の帳簿記入方法について。今年の1月1日から個人事業主になりました。常駐外注として働き、働いた時間に対して収入が発生します。前月21日~当月20日の働いた時間に対して当月分の収入が確定します。当月末頃に請求書を出し、3ヶ月後に入金されます。この場合、当月分のお金が支払われた日付で「売掛金」として処理すれば良いでしょうか。請求書を出した時点で、帳簿になんらかの記載は必要になりますか。2008年10月~12月分の入金は2009年になるのですが、それは2009年の売り上げとして処理すれば良いのでしょうか。2007年の12月の給与収入が、今年に入ってから事業用の口座に振り込まれましたが、この収入はどのように処理すれば良いですか。経費ですが、発生するのがガソリン代と文房具代くらいの為、すべて家計費から出し、事業用の現金は管理していません。この場合、全て「事業主借」として現金出納帳を記帳すれば良いのでしょうか。よろしくお願いします。
個人事業者です。
個人事業者です。年末で会計を締めますが、例えば、12月31日にガソリンのプリペイドカード一枚5万円を6枚買って30万円ですが、今年度の申告のときに ガソリン代30万円と計上していいのでしょうか?実際カードの残高を消費するのは、来年1月1日以降です。
主人が7月に会社を辞め、10月から電気工事の1人親方をはじめました。今年は白色確....
主人が7月に会社を辞め、10月から電気工事の1人親方をはじめました。今年は白色確定申告をして、来年は青色にしようと思っています。帳簿と申告についていくつか教えて下さい。恥かしいことに、日ごろから帳簿を付けてなく、家庭のお金と混ぜていたので元入金の金額が分かりません。経費を出すのにとりあえず現金出納帳を作ってみました。11月30日に事業収入がありました。①11月30日までかかった金額を元入金にして良いのでしょうか?それとも他にやり方があるのでしょうか?経費になるほとんどが工具、ねじ、材料と細かいものばかりになります。(電線や事務所などで使う電気とか大きいものは仕事 を依頼してくるとこが用意します。)その材料を普通のホームセンターで買っています。(ばら売りで、安いので。)②勘定科目は何になるのでしょうか?事務用品は事務品費、ガソリン代は消耗品費にしています。まとまった材料などがいる場合は、専門の材料屋?で購入しています。(現金で支払っています。)③勘定科目は何になるのでしょうか?④事業収入の場合の勘定科目何になりますか?(A社→B社→B社が10%とって、残りの金額を主人がB社に請求していす。)⑤携帯電話代を経費にしたいのですが、私用にも使っています。仕事のほうが多いと言っていますが、どのようにして割合を出したらいいのでしょうか?すいません。質問が多くて・・・私はパート勤めをしていて、年収が685.000ありました。⑥申告するのに基礎控除38万、扶養控除38万、配偶者控除38万、配偶者特別控除11万と、控除になるのでしょうか? いまいちよく分かりません。 たくさんありますが、よろしくお願いします。
困っています。個人事業主の納税について教えて下さい。
困っています。個人事業主の納税について教えて下さい。ftg_yu33と言います。初めて質問させてもらいますが宜しくお願いします。今、学生ですが去年の夏頃から自宅(賃貸アパート)で語学教室をやっています。最初は3、4人の生徒さんと小さくやっていましたが次第に生徒の方々も増え、今では10人くらいの方に教えています。そこに自分で作成したテキスト代やプリント代なんかも入れますと去年の夏から今までの10ヶ月ほどで約250万円弱頂いている計算になってました。ある日そのことを先輩に話したところ、納税しなきゃいけないんではないかという話を聞き驚いて少し調べたら確かに「所得が基礎控除額の38万円を超えれば納税が必要になる」とか色々なことが書いてありました。質問ですが、私の場合は①よく見る「売上-経費=所得」で考えたとき、売上は毎月頂いてきた月謝、経費はテキストやプリント制作費・コピー代・通信費等、所得は私の手元に残ったお金で、この所得部分が38万円を超えたら納税が必要になるという考え方で良いでしょうか?②経費の部分に本来は大学に通うための自宅として利用している賃貸アパートの家賃を含めることはできるのでしょうか?これが回せれば相当所得部分を減らせると思うのですが。またその他にも経費にまわせそうなものはありますか?ある生徒の方は、200万前後だとわざわざ報告する方がややこしくなると言うんですが、社会人をされている別の生徒の方は、それだけ稼いだら学生でも個人事業主になるだろうから納税は必要だよと仰います。教えることが大好きなだけで今までやってきたんですけど、税金の難しい話に直面してしまい少々後悔すらしています。質問以外にもアドバイス頂けましたら何卒よろしくお願いします。